为贯彻落实十九届中央纪委五次全会“促进各类监督贯通融合,不断增强监督治理效能”的部署要求,加强纪检监察机构与审计机构的协作配合,推动监督工作走深走实,按照集团党委、纪委主要领导指示精神,集团纪检监察部与审计部经充分沟通、深入研讨,研究制定了《交投集团纪审协作工作机制方案》,着力构建线索通报、协查配合、处置反馈、警示教育、工作保密等协作机制。
一是建立线索通报机制。审计部在审计工作中发现涉嫌违纪违法行为问题线索,及时移交纪检监察部。纪检监察部在审查调查工作中发现涉及违规经营投资问题,及时移交审计部。双方采取定期和不定期通报问题线索方式,通报内容形成备忘录存档备查。
二是建立协查配合机制。纪检监察部在日常监督、线索处置、审查调查等工作中涉及的审计专业性事项,审计部予以协助查证。审计部可提请纪检监察部提前介入违纪违法问题线索的联合查办工作。
三是建立处置反馈机制。纪检监察部与审计部定期通报会商前期移交的问题线索处置进展情况,通过建立台账、编号登记、销号办结等方式全流程跟踪问题线索处置过程。
四是建立警示教育机制。纪检监察部与审计部联合开展企业违规经营投资等警示教育活动,通报违纪违法典型案例,以案促教、以案促改、以案促建,发挥查处一案、警示一片、治理一域的综合效应。
五是建立工作保密机制。纪审协作工作是在集团党委、纪委领导下开展的一项综合监督工作,严格执行保密制度,从严控制问题线索、查办进程等信息的知悉范围,对跑风漏气等泄密行为严肃追责问责。
下一步,集团纪检监察部与审计部要在工作中密切联系、加强协作、相互支持,强化信息沟通,扩大资源共享,促进成果运用,实现优势互补,更好的发挥纪律监督、监察监督和审计监督的叠加效应,不断增强监督治理效能,推进党风廉政建设和反腐败斗争深入开展,为集团“十四五”开局起步提供有力保障。
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